青原区人民检察院2024年度单位决算
目 录
第一部分 青原区人民检察院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 青原区人民检察院概况
一、单位主要职责
吉安市青原区人民检察院是国家法律监督机关,在区委和上级机关领导下依法履行法律监督职能,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
1、依法对刑事案件审查批捕、提起公诉;
2、依法对刑事诉讼、民事经济审判和行政诉讼实行法律监督;
3、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;
4、依法对人民法院确有错误的判决、裁定提请抗诉或建议提请抗诉;
5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,办理检察机关刑事赔偿事项;
6、依法对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为以及生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为提起民事公益诉讼、行政公益诉讼,保障社会公共利益不受侵害。
二、机构设置及人员情况
本单位设立5个内设机构,分别是:政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
本单位年末编制内实有人员30人,其他人员7人。离退休人员9人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员9人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
单位:青原区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,186.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,052.63 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
66.19 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
30.59 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
36.77 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,186.19 |
本年支出合计 |
58 |
1,186.19 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,186.19 |
总计 |
62 |
1,186.19 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
公开02表 |
|
单位:青原区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,186.19 |
1,186.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,052.63 |
1,052.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
990.49 |
990.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
650.14 |
650.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
340.36 |
340.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
62.14 |
62.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
62.14 |
62.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.19 |
66.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.95 |
50.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.59 |
30.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.59 |
30.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
公开03表 |
|
单位:青原区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,186.19 |
783.69 |
402.49 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,052.63 |
650.14 |
402.49 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
990.49 |
650.14 |
340.36 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
650.14 |
650.14 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
340.36 |
|
340.36 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
62.14 |
|
62.14 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
62.14 |
|
62.14 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.19 |
66.19 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.19 |
66.19 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.95 |
50.95 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.59 |
30.59 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.59 |
30.59 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.84 |
20.84 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.76 |
9.76 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.77 |
36.77 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.77 |
36.77 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.77 |
36.77 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
单位:青原区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,186.19 |
783.69 |
402.49 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,052.63 |
650.14 |
402.49 |
|
20404 |
检察 |
990.49 |
650.14 |
340.36 |
|
2040401 |
行政运行 |
650.14 |
650.14 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
340.36 |
|
340.36 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
62.14 |
|
62.14 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
62.14 |
|
62.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.19 |
66.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.19 |
66.19 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.74 |
12.74 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.95 |
50.95 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.59 |
30.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.59 |
30.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.84 |
20.84 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.76 |
9.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.77 |
36.77 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.77 |
36.77 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.77 |
36.77 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|
单位:青原区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
728.10 |
302 |
商品和服务支出 |
42.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
126.86 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.03 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
116.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
26.15 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.80 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.66 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.84 |
30208 |
取暖费 |
2.53 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
9.76 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.50 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.57 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
224.06 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.74 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.14 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.93 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
11.52 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.26 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
740.83 |
公用经费合计 |
42.86 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
|
单位:青原区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
|
单位:青原区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 |
|
单位:青原区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
14.90 |
7.01 |
7.01 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.80 |
5.88 |
5.88 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
10.80 |
5.88 |
5.88 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.10 |
1.14 |
1.14 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.14 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
7 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
16 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
75 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 |
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2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
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公开10表 |
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单位:青原区人民检察院 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 |
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
7 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
7 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
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第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计1186.19万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计1186.19万元,比上年增加169.88万元,增长16.72%,主要原因:维修费和信息网络及软件购置更新费用增加。
本年收入的具体构成:财政拨款收入1186.19万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计1186.19万元,其中本年支出合计1186.19万元,比上年增加169.88万元,增长16.72%,主要原因:维修费和信息网络及软件购置更新费用增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:年末无结转结余费用。
本年支出的具体构成:基本支出783.69万元,占66.07%;项目支出402.49万元,占33.93%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1336.09万元,决算数1186.19万元,完成年初预算的88.78%。其中:
(一)公共安全支出(类)年初预算数1205.04万元,决算数1052.63万元,完成年初预算的87.35%。预决算差异主要原因:项目支出进度较慢。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数63.69万元,决算数66.19万元,完成年初预算的103.94%。预决算差异主要原因:人员变动带来的正常经费波动。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数30.59万元,决算数30.59万元,完成年初预算的100.00%。
(四)住房保障支出(类)年初预算数36.77万元,决算数36.77万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出783.69万元,其中:
(一)工资福利支出728.10万元,比上年减少36.63万元,下降4.79%,主要原因:人员变动带来的正常经费波动。
(二)商品和服务支出42.86万元,比上年减少4.41万元,下降9.33%,主要原因:办公费减少。
(三)对个人和家庭补助支出12.74万元,比上年减少3.43万元,下降21.20%,主要原因:离退休干部慰问金未支出。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.01万元,决算数7.01万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少0.11万元,下降1.60%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国(境)支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数5.88万元,决算数5.88万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数5.88万元,决算数5.88万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:正常公务用车支出。决算数比上年减少0.09万元,下降1.50%,主要原因:压减“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。
(三)公务接待费全年预算数1.14万元,决算数1.14万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:正常公务接待支出。决算数比上年减少0.02万元,下降2.11%,主要原因:压减“三公”经费支出。全年国内公务接待16批,累计接待75人次,主要是:正常公务接待支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出42.86万元,决算数比上年减少4.41万元,下降9.33%,主要原因:落实过紧日子要求,缩减公务运行支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额139.67万元,其中:政府采购货物支出47.27万元、政府采购工程支出69.02万元、政府采购服务支出23.37万元。授予中小企业合同金额135.77万元,占政府采购支出总额的97.21%,其中:授予小微企业合同金额111.16万元,占授予中小企业合同金额的81.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.74%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本单位共有车辆7辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金269万元,占项目支出总额的100 %。其中,1个项目评价结果为“良”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)上级补助收入:反映从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位未单独置项目科目的其他项目支出。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出
(四)“三公”经费支出:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(五)机关运行经费支出:指财政拨款安排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。